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中共瑞安市委统战部2016年度部门决算
浏览次数:3735 发表时间:2017-09-14 14:55:16

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和政府关于统一战线、对台工作、侨务工作的方针、政策、法律、法规和市委指示、决议,调查研究统一战线、台务、侨务工作的新情况新问题,及时向市委、市政府反映情况,提出开展工作的意见和建议,并加强督促检查和对重大问题的协调处理;

2、负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;协助市委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,发挥各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派开展工作,加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3、负责督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实问题;协助全市宗教专项工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;会同有关部门维护宗教领域社会政治稳定。

4、负责对台联络、涉台宣传、台胞接待、台胞捐赠管理、赴台交流项目的申报等工作,指导和扶持台属企业发展;会同有关部门协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、卫生、体育、科技等领域的交流与合作,了解台湾情况,提出对台工作的对策和建议,积极推进祖国统一大业。

5、负责全市侨务工作,调查研究国内外侨情,依法保护归侨侨眷的合法权益;做好对外联谊宣传接待工作;指导和扶持侨属企业发展;负责华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠管理工作;会同有关部门做好招商引资和对外经贸服务工作。

6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;加强党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派、工商联等团体做好干部管理工作。

7、负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;受市委委托领导市工商联党组,指导工商联工作;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;联系非公有制经济代表人士,做好团结教育工作。

8、掌握党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出建议;联系并培养党外知识分子代表人物,会同有关部门落实好他们的政治、生活待遇。

9、负责全市统一战线的宣传工作,协调统战系统宣传活动;协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

10、会同有关部门做好市人大、政协人士安排工作;配合市政协开展活动。

11、负责指导、协调各乡镇、各有关部门的统战工作;受市委委托,加强对市侨联、台联、黄埔同学会等有关团体工作的指导。

12、承担市委、市政府和温州市委统战部、台办、侨办交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

2016年度部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、1个事业参公单位决算,6个民主党派,3个党外联谊会决算。具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 中共瑞安市委统战部本级

2

 瑞安市台办

3

 瑞安市台联会

4

 民盟瑞安市委会

5

 九三瑞安市委会

6

 民进瑞安基层委员会

7

 民建瑞安基层委员会

8

 农工瑞安基层委员会

9

 民革瑞安基层委员会

10

瑞安市无党派人士联谊会

11

瑞安市新联会

12

 瑞安市网联会

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

公开表格如下:

主标题

表标识

2016年度部门收支决算总表

公开01

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2

2016年度部门财政拨款收支决算总表

公开04

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07

2016年度部门一般公共预算三公经费决算表

公开08

注:表数据详见附件2

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

12016年度收入总计 760.46 万元,其中本年收入753.74 万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入 753.74 万元,较上年增加129.18 万元,增长20.68 %,主要原因是瑞安市台联会财务并入本部。

2)事业收入:无

3)经营收入:无

4)其他收入 0.02 万元,较上年增加(减少 )0.02 万元,增长(下降)0 %,主要原因是其他收入来自基本户利息收入。

5)用事业基金弥补差额:无

6)年初结转和结余 6.72 万元,较上年增加(减少 ) 6.72 万元,增长(下降)0 %,主要原因是历年结转资金没变。

22016年度支出总计 760.46 万元,其中本年支出 753.75 万元。具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)579.87 万元,主要用于人员工资福利及商品和服务支出较上年增加 107.71万元,增长22.81 %,主要原因瑞安市台联会财务并入本部。(2)教育支出(类)5.80 万元,主要用于培训支出。较上年增加4.55 万元,增长 3.64 %,主要原因培训次数增加。

3)社会保障和就业(类)125.14 万元,主要用于离休人员工资福利支出、在职养老保险、职业年金缴费支出。较上年减少19.29 万元,下降13.36 %,主要原因退休干部养老金由人社统一发放。

4)结余分配:无

5)年末结转和结余 6.71 万元,主要用于商品和服务支出。较上年减少0.01 万元,下降 0.12 %,主要原因基本户账户管理产生费用。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计 760.46 万元,其中:财政拨款 753.73 万元,占 99.12 %;事业收入,;经营收入 ;其他收入 0.02 万元,占 0.003 %

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计 753.75 万元,其中:基本支出 533.28 万元,占70.75 %;项目支出 220.46 万元,占29.25%;经营支出 无。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计分别是 760.46 万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增 135.9 万元,增长21.76 %,主要原因是市台联财务并入。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算 737.07 万元,比年初预算增加10.2 万元,增长1.40 %。具体情况如下:

1.港澳台侨事务支出 60.75 万元,比年初预算减少10.55 万元,下降14.80 %。主要是商品和服务支出有结余。其中一般公共服务支出-港澳台侨事务-行政运行支出42.80万元,一般公共服务支出-港澳台侨事务-一般行政管理事务支出8.16万元,一般公共服务支出-港澳台侨事务-台湾事务支出8.82万元,一般公共服务支出-港澳台侨事务-其他港澳台侨事务支出0.97万元。

2.民主党派及工商联事务支出 116.11 万元,比年初预算减少23.89 万元,下降17.06 %。主要是商品和服务支出有结余。其中一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务支出80.25万元,一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政支出26.60万元,一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出9.26万元。

3.党委办公厅()及相关机构事务支出 41.51 万元,比年初预算减少25.49 万元,下降38.04 %。主要是主要是商品和服务支出有结余。其中一般公共服务支出-党委办公厅()及相关机构事务-一般行政管理事务支出27.80万元,一般公共服务支出-党委办公厅()及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出13.72万元。

4.组织事务支出1.13万元,比年初预算增加了1.13万元,增长100%。主要是专项奖励发放。其中一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.13万元。

5.统战事务支出360.37万元,比年初预算增加了74.9万元,增长26.23%。主要是人员支出有增加。其中一般公共服务支出-统战事务-行政运行349.07万元,一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出11.29万元。

6.教育支出5.80万元,比年初预算减少了11.9万元,下降67.23%。主要是培训支出有减少。其中一般公共服务支出-教育支出-进修及培训支出-培训支出5.80万元。

7.社会保障和就业支出125.14万元,比年初预算减少了9.67万元,下降7.17%。主要是退休干部养老金发放归到人社局养老科统一发放。其中一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出115.14万元,一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出89.80万元,一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.11万元,一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.24万元。

8.临时救助支出10万元,比年初预算增加10万元,增长100%。主要是用于春节慰问费。其中一般公共服务支出-临时救助-临时救助支出10万元。

9.住房保障支出26.27万元,比年初预算增加了2.77,增长11.79%。主要是住房公积金年度调整。其中一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出26.27万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.28 万元,完成年初预算1.12 %,决算数大于预算数的主要原因是201410月增资和启动公务员养老保险制度改革。其中:

1、 工资福利支出 371.93 万元,较上年增长74.47 %,主要是市台联会财务并入,人员支出增加,再者实施了公务员养老保险制度改革。

2、 商品和服务支出 44.12 万元,较上年增长23.79 %,主要是市台联会财务并入.

3、 对个人和家庭的补助支出 117.24 万元,较上年下降18.83 %,主要是退休干部养老金统一归到人社局发放。

4、 其他资本性支出 0 万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转 0 万元,本年收入 16.68 万元,本年支出 16.68万元,年末结转 0 万元。支出具体情况如下:

1.其他支出中的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 16.68 万元。比年初预算减少153.32 万元,下降90.19 %。主要是世界瑞安人大会召开的会议费经协商把经费划拨到有关部门各自支出。其中部门政府性基金收入支出-其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出16.68万元。

(八)三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出 7.64 万元,比年初预算增加7.64万元,增长100 %,主要原因是组团应公出国考察及赴香港、台湾公务考察;比上年决算数增加5.28万元,增长2.24 %,主要原因是团组及人次增加。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国()团组 3 个;本部门全年因公出国()累计 5 人次,较上年增加3人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出 3.67万元,比年初预算减少2.33万元,下降38.83 %,主要原因是公务接待人次减少;比上年决算数减少1.13万元,下降23.54 %,减少的主要原因是公务接待人次减少。公务接待费主要用于接待港澳台侨胞及在外知名瑞安人士等用餐支出。其中,本部门国内公务接待 1 批次, 10 人次,支出 0.10 万元;国(境)外事接待 16 批次, 200 人次,支出 3.57 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:无

公务用车购置支出:

公务用车运行维护费支出:无

2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为 0 辆,较上年增加(或减少)0 辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度 市委统战部机关、所属市台办单位、民盟瑞安市委会、九三瑞安市委会、农工瑞安基层委员会、民建瑞安基层委员会等 5 家行政单位以及所属市台联会单位等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费支出 44.12 万元,比上年增加8.48 万元,增长23.79 %,主要原因是市台联会财务并入。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度市委统战部本级及所属各预算单位政府采购预算 131.4 万元,采购支出总额 30.55 万元。其中:货物采购支出 7.35 万元;工程采购支出 0 万元;服务支出 23.20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 0 %,其中授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额 0 %

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,市委统战部本级及所属各预算单位资产合计 106.34 万元,比上年增长38.00 %,主要原因是其他应收款增加。其中:流动资产 9.48 万元,占总资产的 8.91 %;固定资产 48.48 万元,占总资产的 45.58 %;在建工程 0 万元,占总资产的0 %;。固定资产含:车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0 套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备 0 套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目 :无

(十)其他需要公开的事项

.

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在财政拨款事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. XX(类)XX(款)XX(项):指……

        22. XX(类)XX(款)XX(项):指……

 
 
 
  2016年度部门收支决算总表    
      金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部     报表编号:公开01表
收 入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 753.73 一、一般公共服务支出 579.87
一般公共预算 737.06 二、外交支出  
政府性基金预算 16.68 三、国防支出  
二、上级补助收入   四、公共安全支出  
三、事业收入   五、教育支出 5.80
四、经营收入   六、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
六、其他收入 0.02 八、社会保障和就业支出 125.14
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 26.27
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 16.68
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 753.75 本年支出合计 753.75
       
七、用事业基金弥补收支差额   二十三、结余分配  
八、年初结转和结余 6.72 交纳所得税  
基本支出结转 6.72 提取职工福利基金  
项目支出结转和结余   转入事业基金  
经营结余   其他  
    二十四、年末结转和结余 6.71
    基本支出结转 6.71
    项目支出结转和结余  
    经营结余  
       
收 入 总 计 760.46 支 出 总 计 760.46
 
 
          2016年度部门收入决算总表(分单位)            
                      金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部                     报表编号:公开02-1表
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合 计 760.46 6.72 753.73 737.06 16.68     0.02      
中共瑞安市委统战部 760.46 6.72 753.73 737.06 16.68     0.02      
 
 
 
              2016年度部门收入决算总表(分科目)              
                            金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部                     报表编号:公开02_2表
科目编码 科目名称 总 计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 760.46 6.72 753.73 737.06 16.68     0.02      
201 一般公共服务支出 586.59 6.72 579.85 579.85       0.02      
20125 港澳台侨事务 60.75   60.75 60.75              
2012501 行政运行 42.80   42.80 42.80              
2012502 一般行政管理事务 8.16   8.16 8.16              
2012505 台湾事务 8.82   8.82 8.82              
2012599 其他港澳台侨事务支出 0.97   0.97 0.97              
20128 民主党派及工商联事务 116.11   116.11 116.11              
2012802 一般行政管理事务 80.25   80.25 80.25              
2012804 参政议政 26.60   26.60 26.60              
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 9.26   9.26 9.26              
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 41.68 0.17 41.51 41.51              
2013101 行政运行 0.17 0.17                  
2013102 一般行政管理事务 27.79   27.79 27.79              
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 13.72   13.72 13.72              
20132 组织事务 1.13   1.13 1.13              
2013299 其他组织事务支出 1.13   1.13 1.13              
20134 统战事务 366.91 6.54 360.35 360.35       0.02      
2013401 行政运行 355.61 6.54 349.06 349.06       0.02      
2013499 其他统战事务支出 11.29   11.29 11.29              
205 教育支出 5.80   5.80 5.80              
20508 进修及培训 5.80   5.80 5.80              
2050803 培训支出 5.80   5.80 5.80              
208 社会保障和就业支出 125.14   125.14 125.14              
20805 行政事业单位离退休 115.14   115.14 115.14              
2080504 未归口管理的行政单位离退休 89.80   89.80 89.80              
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.11   18.11 18.11              
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24   7.24 7.24              
20820 临时救助 10.00   10.00 10.00              
2082001 临时救助支出 10.00   10.00 10.00              
221 住房保障支出 26.27   26.27 26.27              
22102 住房改革支出 26.27   26.27 26.27              
2210201 住房公积金 26.27   26.27 26.27              
229 其他支出 16.68   16.68   16.68            
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 16.68   16.68   16.68            
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 16.68   16.68   16.68            
 
 
 
      2016年度部门支出决算总表(分单位)        
              金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部             报表编号:公开03_1表
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
栏 次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 753.75 489.16 44.12 220.46      
中共瑞安市委统战部 753.75 489.16 44.12 220.46      
 
 
          2016年度部门支出决算总表(分科目)          
                    金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部             报表编号:公开03_2表
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 753.75 489.16 44.12 220.46      
201 一般公共服务支出 579.87 347.75 44.12 187.99      
20125 港澳台侨事务 60.75 39.04 3.76 17.95      
2012501 行政运行 42.80 39.04 3.76        
2012502 一般行政管理事务 8.16     8.16      
2012505 台湾事务 8.82     8.82      
2012599 其他港澳台侨事务支出 0.97     0.97      
20128 民主党派及工商联事务 116.11     116.11      
2012802 一般行政管理事务 80.25     80.25      
2012804 参政议政 26.60     26.60      
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 9.26     9.26      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 41.51     41.51      
2013102 一般行政管理事务 27.79     27.79      
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 13.72     13.72      
20132 组织事务 1.13     1.13      
2013299 其他组织事务支出 1.13     1.13      
20134 统战事务 360.37 308.71 40.36 11.29      
2013401 行政运行 349.07 308.71 40.36        
2013499 其他统战事务支出 11.29     11.29      
205 教育支出 5.80     5.80      
20508 进修及培训 5.80     5.80      
2050803 培训支出 5.80     5.80      
208 社会保障和就业支出 125.14 115.14   10.00      
20805 行政事业单位离退休 115.14 115.14          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 89.80 89.80          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.11 18.11          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24          
20820 临时救助 10.00     10.00      
2082001 临时救助支出 10.00     10.00      
221 住房保障支出 26.27 26.27          
22102 住房改革支出 26.27 26.27          
2210201 住房公积金 26.27 26.27          
229 其他支出 16.68     16.68      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 16.68     16.68      
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 16.68     16.68      
 
 
 
  2016年度部门财政拨款收支决算表    
      金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部     报表编号:公开04表
收 入 支出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 753.73 一、一般公共服务支出 579.87
(一)一般公共预算拨款 737.06 二、外交支出  
(二)政府性基金预算拨款 16.68 三、国防支出  
    四、公共安全支出  
二、上年结转 6.47 五、教育支出 5.80
(一)一般公共预算拨款 6.47 六、科学技术支出  
(二)政府性基金预算拨款   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 125.14
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 26.27
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 16.68
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
    本年支出合计 753.75
    二十四、结转下年 6.45
       
       
收入总计 760.20 支出总计 760.20
 
 
 
      2016年度部门一般公共预算支出决算表        
              金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部       报表编号:公开05表
科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 备注
1 2 3 4
合 计 737.07 533.28 203.79  
201 一般公共服务支出 579.87 391.87 187.99  
20125 港澳台侨事务 60.75 42.80 17.95  
2012501 行政运行 42.80 42.80    
2012502 一般行政管理事务 8.16   8.16  
2012505 台湾事务 8.82   8.82  
2012599 其他港澳台侨事务支出 0.97   0.97  
20128 民主党派及工商联事务 116.11   116.11  
2012802 一般行政管理事务 80.25   80.25  
2012804 参政议政 26.60   26.60  
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 9.26   9.26  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 41.51   41.51  
2013102 一般行政管理事务 27.79   27.79  
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 13.72   13.72  
20132 组织事务 1.13   1.13  
2013299 其他组织事务支出 1.13   1.13  
20134 统战事务 360.37 349.07 11.29  
2013401 行政运行 349.07 349.07    
2013499 其他统战事务支出 11.29   11.29  
205 教育支出 5.80   5.80  
20508 进修及培训 5.80   5.80  
2050803 培训支出 5.80   5.80  
208 社会保障和就业支出 125.14 115.14 10.00  
20805 行政事业单位离退休 115.14 115.14    
2080504 未归口管理的行政单位离退休 89.80 89.80    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.11 18.11    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24    
20820 临时救助 10.00   10.00  
2082001 临时救助支出 10.00   10.00  
221 住房保障支出 26.27 26.27    
22102 住房改革支出 26.27 26.27    
2210201 住房公积金 26.27 26.27    
 
 
 
    2016年度部门一般公共预算基本支出决算表      
          金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部       报表编号:公开06表
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 371.93 302 商品和服务支出 44.12
30101 基本工资 104.65 30201 办公费 7.94
30102 津贴补贴 154.33 30202 印刷费 3.25
30103 奖金 61.22 30203 咨询费  
30104 其他社会保障缴费 12.18 30204 手续费 0.01
30106 伙食补助费 8.40 30205 水费  
30107 绩效工资   30206 电费  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.11 30207 邮电费 2.70
30109 职业年金缴费 7.24 30208 取暖费  
30199 其他工资福利支出 5.80 30209 物业管理费 0.07
303 对个人和家庭的补助 117.24 30211 差旅费 3.06
30301 离休费 13.29 30212 因公出国(境)费用  
30302 退休费 64.99 30213 维修(护)费 1.80
30303 退职(役)费   30214 租赁费  
30304 抚恤金   30215 会议费  
30305 生活补助 1.09 30216 培训费  
30306 救济费   30217 公务接待费 0.10
30307 医疗费   30218 专用材料费  
30308 助学金   30224 被装购置费  
30309 奖励金 0.08 30225 专用燃料费  
30310 生产补贴   30226 劳务费 1.20
30311 住房公积金 26.27 30227 委托业务费  
30312 提租补贴   30228 工会经费 2.90
30313 购房补贴   30229 福利费 1.53
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 19.01
30399 其他对个人和家庭的补助支出 11.51 30240 税金及附加费用  
      30299 其他商品和服务支出 0.55
      304 对事业单位的补贴  
      30401 企业政策性补贴  
      30402 事业单位补贴  
      30403 财政贴息  
      30499 其他对企事业单位的补贴  
      310 其他资本性支出  
      31001 房屋建筑物购建  
      31002 办公设备购置  
      31003 专用设备购置  
      31005 基础设施建设  
      31006 大型修缮  
      31007 信息网络及软件购置更新  
      31008 物资储备  
      31009 土地补偿  
      31010 安置补助  
      31011 地上附着物和青苗补偿  
      31012 拆迁补偿  
      31013 公务用车购置  
      31019 其他交通工具购置  
      31099 其他资本性支出  
      399 其他支出  
      39906 赠与  
 
 
        2016年度部门政府性基金收入支出决算表          
                  金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部           报表编号:公开07表
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
小 计 基本支出 项目支出
合 计 1 2 3 4 5 6
  16.68 16.68   16.68  
229 其他支出   16.68 16.68   16.68  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   16.68 16.68   16.68  
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   16.68 16.68   16.68  
 
 
 
    2016年度一般公共预算“三公”经费决算表    
        金额单位:万元
编制单位:中共瑞安市委统战部       报表编号:公开08表
(一)项目支出 预算数 执行数 (二)相关统计数
“三公”经费支出 13.64 11.31 1.因公出国(境)团组数(个) 2.00
1.因公出国(境)费 7.64 7.64 2.因公出国(境)人次数(人) 5.00
2.公务用车购置及运行维护费     3.公务用车购置数(辆)  
(1)公务用车购置费     4.公务用车保有量(辆)  
(2)公务用车运行维护费     5.公务接待批次(个) 24.00
3.公务接待费 6.00 3.67 6.公务接待人次(人) 100.00
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
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